欢迎进入广西壮族自治区体育局官方网站!

热点新闻

广西壮族自治区体育局2014年部门决算
信息来源:作者: 发布时间:2015年08月28日 浏览次数:

 

 

 

 

广西壮族自治区体育局

2014年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区体育局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区体育局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区体育局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(七)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区体育局单位名单

预算编码

单位名称

备注

211001

广西壮族自治区体育局(本级)

 

211002

广西壮族自治区体育局机关服务中心

 

211003

广西壮族自治区体育局江南训练基地

 

211004

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

 

211005

广西壮族自治区航空运动学校

 

211006

广西壮族自治区体育场业余体校

决算数并入体育场

211007

广西壮族自治区体育运动学校

 

211008

广西壮族自治区体育馆

 

211009

广西壮族自治区体育场

 

211010

广西壮族自治区体育局招待所

 

211011

广西武鸣体育训练基地

 

211013

广西田径运动发展中心

 

211014

广西水上运动发展中心

 

211015

广西体操武术运动发展中心

 

211016

广西重竞技运动发展中心

 

211017

广西球类运动发展中心

 

211018

广西举重运动发展中心

 

211019

广西射击射箭运动发展中心

 

211020

广西社会体育运动发展中心

 

211021

广西体育人力资源开发和保障中心

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区体育局2014年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 单位:万元

 

收入

支出

项目

 决算数 

项目

决算数

一、财政拨款收入

 37,854.09 

一、一般公共服务支出

 -   

  其中:政府性基金

 10,922.71 

二、外交支出

 -   

二、上级补助收入

 -   

三、国防支出

 -   

三、事业收入

 2,296.29 

四、公共安全支出

 -   

四、经营收入

 243.89 

五、教育支出

 2,999.90 

五、附属单位上缴收入

 -   

六、科学技术支出

 -   

六、其他收入

 1,878.41 

七、文化体育与传媒支出

 28,139.01 

 

 

八、社会保障和就业支出

 630.56 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 167.56 

 

 

十、节能环保支出

 -   

 

 

十一、城乡社区支出

 -   

 

 

十二、农林水支出

 -   

 

 

十三、交通运输支出

 -   

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 -   

 

 

十五、商业服务业等支出

 -   

 

 

十六、金融支出

 -   

 

 

十七、援助其他地区支出

 -   

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 -   

 

 

十九、住房保障支出

 264.39 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 -   

 

 

二十一、国债还本付息支出

 -   

 

 

二十二、其他支出

 9,033.13 

本年收入合计

 42,272.68 

本年支出合计

 41,234.55 

用事业基金弥补收支差额

 48.08 

    结余分配

 207.15 

年初结转和结余

 6,426.90 

    年末结转和结余

 7,305.96 

总计

 48,747.66 

总计

 48,747.66 


表二:收入决算表

                                                                                              单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

42,272.68

37,854.09

0.00

2,296.29

243.89

0.00

1,878.41

205

教育支出

3,091.79

2,414.74

0.00

605.97

0.00

0.00

71.08

20503

职业教育

3,091.79

2,414.74

0.00

605.97

0.00

0.00

71.08

2050302

  中专教育

3,091.79

2,414.74

0.00

605.97

0.00

0.00

71.08

207

文化体育与传媒支出

27,493.43

23,754.56

0.00

1,687.64

243.89

0.00

1,807.34

20703

体育

26,679.45

22,940.59

0.00

1,687.64

243.89

0.00

1,807.34

2070301

  行政运行

515.10

515.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070303

  机关服务

174.98

167.87

0.00

0.00

0.00

0.00

7.11

2070304

  运动项目管理

10,228.33

8,316.58

0.00

590.02

147.59

0.00

1,174.15

2070305

  体育竞赛

2,417.94

2,290.77

0.00

0.00

0.00

0.00

127.17

2070306

  体育训练

3,812.37

3,433.18

0.00

0.00

0.00

0.00

379.19

2070307

  体育场馆

1,306.58

506.63

0.00

703.08

96.31

0.00

0.56

2070308

  群众体育

610.97

610.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2070309

  体育交流与合作

9.81

9.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

7,603.36

7,089.86

0.00

394.53

0.00

0.00

118.97

20706

文化事业建设费安排的支出

293.98

293.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

293.98

293.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

627.47

627.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

627.47

627.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

627.47

627.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

166.87

166.11

0.00

0.76

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

166.87

166.11

0.00

0.76

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

146.92

146.16

0.00

0.76

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

264.39

262.47

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

264.39

262.47

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

264.39

262.47

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,628.74

10,628.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10,628.74

10,628.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10,628.74

10,628.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41,234.55

6,147.34

34,942.13

0.00

145.08

0.00

205

教育支出

2,999.90

604.79

2,395.11

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,999.90

604.79

2,395.11

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,999.90

604.79

2,395.11

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

28,139.01

4,481.36

23,512.57

0.00

145.08

0.00

20703

体育

27,041.99

4,481.36

22,415.55

0.00

145.08

0.00

2070301

  行政运行

520.53

395.07

125.46

0.00

0.00

0.00

2070303

  机关服务

167.99

55.06

112.94

0.00

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

9,564.17

3,660.19

5,769.52

0.00

134.46

0.00

2070305

  体育竞赛

3,050.88

0.00

3,050.88

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

3,483.04

0.00

3,483.04

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

1,509.40

130.96

1,367.81

0.00

10.62

0.00

2070308

  群众体育

608.74

50.29

558.46

0.00

0.00

0.00

2070309

  体育交流与合作

9.81

0.00

9.81

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

8,127.42

189.79

7,937.63

0.00

0.00

0.00

20706

文化事业建设费安排的支出

293.98

0.00

293.98

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

293.98

0.00

293.98

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

803.05

0.00

803.05

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

683.05

0.00

683.05

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

630.56

630.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

630.56

630.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

630.56

630.56

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

167.56

166.80

0.76

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

167.56

166.80

0.76

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

147.61

146.85

0.76

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

264.39

263.83

0.56

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

264.39

263.83

0.56

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

264.39

263.83

0.56

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,033.13

0.00

9,033.13

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

9,033.13

0.00

9,033.13

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

9,033.13

0.00

9,033.13

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,931.38

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

10,922.71

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

2,405.57

2,405.57

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

24,582.59

24,288.61

293.98

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

630.56

630.56

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

166.80

166.80

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

262.47

262.47

 

 

9

 

九、其他支出

26

8,810.91

 

8,810.91

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

37,854.09

本年支出合计

29

36,858.9

年初财政拨款结转和结余

13

3190.89

年末结转和结余

30

4,186.08

一般公共预算财政拨款

14

3,069.57

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

121.32

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

41,044.98

合计

34

41,044.98

 

表五:一般公共预算支出决算表

                                                                                                  单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

27,754.00

5,894.21

21,859.80

205

教育支出

2,405.57

604.79

1,800.78

20503

职业教育

2,405.57

604.79

1,800.78

2050302

  中专教育

2,405.57

604.79

1,800.78

207

文化体育与传媒支出

24,288.61

4,229.59

20,059.02

20703

体育

23,485.55

4,229.59

19,255.96

2070301

  行政运行

520.53

395.07

125.46

2070303

  机关服务

167.87

55.06

112.82

2070304

  运动项目管理

8,562.95

3,537.02

5,025.94

2070305

  体育竞赛

2,969.36

0.00

2,969.36

2070306

  体育训练

3,420.17

0.00

3,420.17

2070307

  体育场馆

697.90

47.47

650.43

2070308

  群众体育

608.74

50.29

558.46

2070309

  体育交流与合作

9.81

0.00

9.81

2070399

  其他体育支出

6,528.21

144.70

6,383.52

20799

其他文化体育与传媒支出

803.05

0.00

803.05

2079902

  宣传文化发展专项支出

120.00

0.00

120.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

683.05

0.00

683.05

208

社会保障和就业支出

630.56

630.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

630.56

630.56

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

630.56

630.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

166.80

166.80

0.00

21005

医疗保障

166.80

166.80

0.00

2100501

  行政单位医疗

19.94

19.94

0.00

2100502

  事业单位医疗

146.85

146.85

0.00

221

住房保障支出

262.47

262.47

0.00

22102

住房改革支出

262.47

262.47

0.00

2210201

  住房公积金

262.47

262.47

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

栏次

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1

5,894.21

4,497.04

1,397.17

工资福利支出

2

2,689.89

2,689.89

 

基本工资

3

1,936.13

1,936.13

 

津贴补贴

4

224.82

224.82

 

奖金

5

0.00

0.00

 

社会保障缴费

6

478.83

478.83

 

伙食费

7